索 引 号: | 011217651/2023-03173 | 发文字号: | - | 发文日期: | 2023年06月29日 |
发文单位: | 鄂州市审计局 | 发布日期: | 2023年06月29日 | ||
主题分类: | 财政、金融、审计 | 效力状态: | 有效 |
附2-1:
部门整体绩效目标申报表
填报日期:2022年 11月25日 单位:万元
部门(单位) 名称 |
鄂州市审计局 |
||||||
填报人 |
周钢 |
联系电话 |
13995822918 |
||||
部门总体 资金情况 |
总体资金情况 |
当年金额 |
占比 |
近两年收支金额 |
|||
2021年 |
2022年 |
||||||
收入 构成 |
财政拨款 |
1700.24 |
100% |
1621.57 |
1616.53 |
||
其他资金 |
|
|
72.36 |
|
|||
合计 |
1700.24 |
100% |
1693.93 |
1616.53 |
|||
支出 构成 |
基本支出 |
1103.74 |
64.92% |
1153.84 |
1094.03 |
||
项目支出 |
596.5 |
35.08% |
540.09 |
522.50 |
|||
合计 |
1700.24 |
|
1693.93 |
1616.53 |
|||
部门职能概述 |
1.主管全市审计工作。负责对市级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。 2.贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规,制定相关的规范性文件和制度规范并监督执行。制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。 3.向市委审计委员会提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况审计报告。向市长提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。 4.直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定:国家有关重大政策措施贯彻落实情况。 5.按规定对市管党政主要领导干部和其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。 6.组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与市本级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。 7.依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。 8.指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。 9.与各区党委和政府共同领导区级审计机关。依法领导和监督区级审计机关的业务,组织区级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正区级审计机关违反国家规定作出的审计决定。 10.组织开展审计领域对外交流与合作,指导和推广信息技术在审计领域的应用。 11.完成上级交办的其他任务。 12.职能转变。进一步完善审计管理体制,加强全市审计工作统筹,明晰各级审计机关职能定位,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。 |
||||||
年度工作任务 |
(一)强化审计政治属性,忠诚履职尽责。深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神,坚持政治强审,提高政治站位,把党的领导贯穿审计工作各方面全过程,认真落实《中央审计委员会关于加强地方党委审计委员会工作的指导意见》,严格执行重大事项请示报告制度,扎实履行市委审计委员会办公室工作职责,全面完成市委审计委员会交办的各项工作任务。 (二)发挥审计职能作用,服务中心大局。围绕加快建成“两区一枢纽”目标,充分发挥审计职能作用,找准审计工作切入点、着力点,一体推进揭示问题、规范管理、促进改革。针对全局性、行业性、普遍性问题,加强审计情况综合分析,积极向市委、市政府提出科学审计建议,促进地方、部门防范化解风险,堵塞制度漏洞,切实发挥好“经济体检”作用和审计“预警器”作用。 (三)紧盯预算绩效管理,促进聚力增效。深化市本级财政预算执行和市直部门预算执行审计,聚焦优化财政资源配置,落实过紧日子要求,将绩效审计理念贯穿审计工作全过程和各环节,持续强化对预算绩效管理的审计监督,健全预算绩效管理监督体系,逐步完善“花钱必问效,无效必问责”的体制机制,促进财政资金聚力增效,助力经济社会高质量发展。 (四)突出审计监督重点,推动规范管理。聚焦重大政策贯彻执行情况,促进资金到位、项目落地、政策见效。聚焦重要民生资金和项目,提高保障和改善民生水平。聚焦重点地方、重点部门、重点岗位,促进领导干部履职尽责、担当作为。聚焦重大政府投资项目,提高投资质量和效益。聚焦审计问题整改,层层压实整改责任,加大审计整改督促力度,提高整改实效。 (五)严抓审计质量控制,提升审计成效。强化审计质量精细化管理,严控审前谋划、现场实施、成果开发等关键环节,严格审计取证,加强审计复核,做到问题找得准,原因分析准,问题定性准,责任界定准,整改要求准,效果评估准,不断提高审计监督精准化。着力争创优秀审计项目,打造精品审计成果,在促进问题解决、完善规章制度上再加力,提升审计成效。 (六)夯实审计队伍建设,打造审计铁军。坚持党建引领,把支部建在审计组上,推动党建工作与审计业务工作深度融合。坚持提能增效,加强审计人员的政治素质和业务素质,常态化开展业务学习培训,大力推进审计信息化建设,努力打造一支信念坚定、为民服务、业务精通、作风务实、敢于担当、清正廉洁的高素质专业化审计队伍。 |
||||||
项目支出情况 |
项目名称 |
项目类型 |
项目总预算 |
项目本年度预算 |
项目主要支出方向和用途 |
||
审计业务工作 |
特定目标类 |
170.00 |
170.00 |
审计业务 |
|||
投资审计工作 |
特定目标类 |
200.00 |
200.00 |
投资审计工作 |
|||
外部专业审计人员工作 |
特定目标类 |
220.00 |
220.00 |
审计购买社会中介服务工作 |
|||
审计信息系统及网络安全运维 |
特定目标类 |
6.50 |
6.50 |
审计信息系统及网络安全运维 |
|||
整体绩效 总目标 |
长期目标(截止2028年) |
年度目标 |
|||||
目标1:对公共资金、国有资产、国有资源及领导干部履行经济责任情况进行全面审计,实现有重点、有深度、有步骤、有成效的审计全覆盖,使审计监督对象更加完整、审计监督内容更加宏观。 目标2:坚持依法独立行使审计监督权,审计过程中,坚持问题导向,严肃查处损害国家和人民利益、重大违纪违法、重大损失浪费等问题,对以权谋私、权钱交易、骗取财政资金、贪污受贿等违法犯罪问题,做到“零容忍”。 目标3:审计工作立足于促进完善国家治理,保障国家重大决策部署贯彻落实、维护国家经济安全、推动深化改革、促进依法治国、推进廉政建设等方面发挥积极作用。 目标4:以预算执行审计为重点开展财政审计,规范预算管理行为;以服务新农村建设和关注民生为重点开展专项资金审计,促进党和政府各项政策措施落实;以严查高估冒算、挤占挪用和损失浪费行为为重点开展公共工程项目审计,提高投资效益。 |
目标1:审计工作立足于促进完善国家治理,保障国家重大决策部署贯彻落实、维护国家经济安全、推动深化改革、促进依法治国、推进廉政建设等方面发挥积极作用。 目标2:以预算执行审计为重点开展财政审计,规范预算管理行为;以服务新农村建设和关注民生为重点开展专项资金审计,促进党和政府各项政策措施落实;以严查高估冒算、挤占挪用和损失浪费行为为重点开展公共工程项目审计,提高投资效益;以发挥审计对权力运行的制约和监督作用为重点开展经济责任审计,全力服务发展社会主义民主政治建设;以促进深化国有企业改革为重点开展企业审计,保证国有资产、资金保值增值。
|
||||||
长期目标: |
促进深化国有企业改革为重点开展企业审计,保证国有资产、资金保值增值 |
||||||
长期绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 |
||
产出 指标 |
数量指标
|
审计项目计划完成率 |
=100% |
计划标准 |
|||
审计报告和专项审计调查报告完成率 |
=100% |
计划标准 |
|||||
审计(调查)单位数 |
≥40个 |
计划标准 |
|||||
质量指标
|
审计问题整改率 |
≥90% |
计划标准 |
||||
案件移交通过率 |
=100% |
历史标准 |
|||||
审计信息公示篇数 |
≥5篇 |
历史标准 |
|||||
时效指标 |
审计项目完成及时率 |
=100% |
计划标准 |
||||
成本指标 |
审计项目资金使用率 |
=100% |
计划标准 |
||||
效益 指标 |
经济效益 指标 |
查出各类问题资金 |
≥20亿元 |
计划标准 |
|||
社会效益指标 |
向人大汇报或社会公告审计结果数 |
≥20个 |
计划标准 |
||||
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
审计对象满意度 |
≥95% |
计划标准 |
|||
年度目标: |
以预算执行审计为重点开展财政审计,规范预算管理行为等 |
||||||
长期绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 |
||
产出 指标 |
数量指标
|
审计项目计划完成率 |
=100% |
计划标准 |
|||
审计报告和专项审计调查报告完成率 |
=100% |
计划标准 |
|||||
审计(调查)单位数 |
≥40个 |
计划标准 |
|||||
质量指标
|
审计问题整改率 |
≥90% |
计划标准 |
||||
案件移交通过率 |
=100% |
历史标准 |
|||||
审计信息公示篇数 |
≥5篇 |
历史标准 |
|||||
时效指标 |
审计项目完成及时率 |
=100% |
计划标准 |
||||
成本指标 |
审计项目资金使用率 |
=100% |
计划标准 |
||||
效益 指标 |
经济效益 指标 |
查出各类问题资金 |
≥20亿元 |
计划标准 |
|||
社会效益指标 |
向人大汇报或社会公告审计结果数 |
≥20个 |
计划标准 |
||||
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
审计对象满意度 |
≥95% |
计划标准 |
网站地图 网站标识码:4207000012 鄂公网安备42070402000036 鄂ICP备05017375号 主办:鄂州市审计局 地址:湖北省鄂州市鄂城区明塘路73号 联系电话:027-60229150 联系人:局办公室 点击总量: |