鄂州市审计局认真落实《全省审计机关“科学规范提升年”行动方案》的要求,精心谋划并深入开展“科学规范提升年”活动,切实提升审计工作科学化、规范化水平,以高质量审计监督护航经济社会高质量发展。从审计立项、审计实施、成果运用、审计整改、检查考核等5个方面,提出18项改进措施,压实责任分工,明确时间节点,扎实推进各项工作落实见效。
一是强化立项管理,科学编制计划,确保审计立项精准明确。把立项当课题深入研究,建立审计对象分类管理机制,分领域构建分类审计项目库,建立常态化定期更新机制,并科学编制中长期审计项目备选库,为审计工作的长远布局提供有力支撑。深度整合部门预算执行审计与财政财务收支审计、政府投资审计与专项资金审计、经济责任审计与自然资源资产离任(任中)审计及其他审计项目的融合,最大限度实现统一组织、项目联动、时间协同和成果共享。
二是严格实施管理,细化责任分工,保障审计工作高效推进。积极推进大数据审计,完善“业务+数据”双主审模式。在审计取证环节,坚持客观审慎,充分核实反馈意见,确保审计证据的真实性与可靠性。压实审计组长现场管理责任,构建全流程审计质量控制闭环体系。对重大审计项目实行跟踪审理、现场指导,推动审理环节前移。严格执行“3+2+1”复核审理模式,做实研究型审理,提升审计客观性与准确性,并建立审核复核审理责任考核机制。
三是深化成果运用,借鉴优秀经验,全面提升审计成果质量。进一步加强对重大问题的分析研究,提升审计专报信息选题高度、内容深度、数据准度、建议实度,确保审计信息能够准确、全面地反映审计成果,充分发挥审计信息服务决策参谋作用。持续开展“审计大讲堂”活动,组织业务骨干深入剖析交流典型审计案例,组织开展“晒说评比超”活动,评选优秀审计项目,搭建审计工作经验交流平台,实现审计项目亮点共享,编撰印发优秀审计项目汇编,助力提升审计质量。
四是创新整改机制,压实各方责任,持续强化审计整改质效。创新整改审核机制,建立“审计组—业务部门—法规审理部门”审计整改三级审核机制,坚持动态监管对账销号。建立“每月报告、季度通报、年终考核”跟踪问效机制,持续强化审计整改的督查督办和跟踪指导。制定《关于审计问题整改流程规定》,以制度规范审计督促整改和贯通协作工作,构建起“问题挂号、建立台账、跟踪督促、结果认定、对账销号”的全口径、全周期闭环管理体系,确保审计整改工作取得实效,持续提升审计监督的权威性与震慑力。
五是加强检查考核,培育优秀项目,贯穿研究思路提升质效。采取“下沉式”工作模式,对正在实施的重大审计项目选派法规审理专人全程参与,进行跟踪审理和现场指导,针对审计取证的规范性严格把关,发现问题立行立改,前置审理工作。组建法规审理专项检查组,对正在实施的审计项目,聚焦审计实施方案执行、审计证据采集、审计文书规范等关键环节,通过调阅审计资料、与审计组成员交流座谈等方式,坚持问题导向,对审计项目实施情况进行检查,及时有效防范审计风险。加大审计质量检查考核力度,实现“检查一次,警示一片,规范一域”的防未病效果。(张慧)
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