解读单位: | 鄂州市审计局 | 解读类型: | 部门解读 | 发布日期: | 2023年10月26日 |
解读方式: | 图文方式 | 来源: | 鄂州市审计局 | 关联政策: | 588318 |
为提高内部审计工作制度化、规范化和科学化水平,近日,鄂州市以市委审计委员会办公室名义,在全市范围内印发《关于加强内部审计工作的意见》(以下简称《意见》)。
《意见》强调,要充分认识加强内部审计工作的重要性。内部审计作为单位经济决策科学化、内部管理规范化、风险防范常态化的一项制度化设计,是强化内部控制不可或缺的重要手段,对促进部门单位完善内部治理,提升发展质量,推动深化改革,促进反腐倡廉起着重要作用。各单位要站在构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,推进国家治理体系和治理能力现代化的高度,深刻认识加强内部审计工作的重要意义,主动适应,积极作为。
《意见》明确,要健全和改进内部审计工作机制。明确建立健全内部审计制度,强化内部审计机构建设、明确内部审计工作要求、突出内部审计工作重点、建立健全内部审计发现问题整改机制、重视内部审计结果运用6个方面内容,强调各单位内部审计工作要在本单位党组织领导下,构建高效的审计组织管理体系,加强内部审计制度建设和机构队伍建设,保障内部审计机构和内部审计人员依法独立履行监督职责。要拓展内部审计监督的广度和深度,积极推进审计全覆盖,要强化内部审计整改和结果运用,加强同纪检监察、组织人事等监督力量贯通协同,增强监督合力,促进审计成果运用最大化。
《意见>要求,要切实加强内部审计工作指导和监督。审计机关要建立健全指导和监督工作长效机制,内部审计中发现的重大违纪违法问题线索向同级审计机关备案。要着力加强审计机关对内部审计工作的业务指导,通过现场指导、业务培训、宣传交流、以审代训等形式,帮助内部审计理清思路提高质量。要着力加强审计机关对内部审计工作的监督检查,采取日常检查,审计项目检查、专项检查等方式,强化对内部审计监督。
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